中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年预算公开
中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年预算公开目录
第一部分 中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:
1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作政策和规划,向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
2.统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。
3.负责发现、联系和培养党外代表人士,在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。
4.联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
5.开展党外知识分子统一战线工作。
6.统筹协调民族工作,领导民族工作部门依法管理民族事务。
7.统一管理宗教工作,领导宗教工作部门依法管理宗教事务。
8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
10.会同有关部门开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。
11.统一领导海外统一战线工作,统一管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
12.协调推进统一战线领域法治建设。
13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作。
14.指导下级党委统一战线工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;加强同政协组织的沟通协调配合;领导工商联党组,指导工商联工作;做好统一战线有关单位和团体管理工作。
15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、综合一科、综合二科、综合三科。
所属单位1个,分别是:西山区民族宗教事务管理服务中心。中共昆明市西区委统统一战线工作部与西山区民族宗教事务局合署办公,西山区民族宗教事务管理服务中心属西山区民族宗教事务局下属事业单位。
(三)重点工作概述
1.深化多党合作新实践,凝聚同行合力。一是唱响合作“主旋律”。开展“面对面”座谈和“点对点”走访,现场对民主党派提出的问题和建议进行回应,提出解决措施,充分协商交流。落实好区级领导与党外代表人士联走访制度,及时了解思想动态、回应关切。二是打造党外“智囊团”。组织好年度政党协商工作,明确协商形式和主要内容,引导民主党派在助力西山经济社会高质量发展方面谋思路、添助力、出点子。力争参政议政献良策,落实“党委出题,党派调研,政府采纳,部门落实”的调研机制,开展重点课题调研和专题调研。力争民主监督建诤言,组织党外代表人士担任特约人员,为区级监察机关、司法机关等提供民主决策监督保障。三是架好聚力“连心桥”。创新品牌建设,引领区级各民主党派开展“一党派一亮点”工程,结合自身资源特色,在改善民生、服务社会中树立新形象、谋求新作为。强化项目建设,深入开展“多党合作创新实践活动”,为区域经济发展凝聚力量。加强阵地建设,发挥各党派优势,统筹谋划民主党派服务社会、民主监督等实践基地建设等,协助支持区各民主党派抓好自身建设、全面提升履职能力。
2.推动民族团结进步创建优化提效。一是深化民族团结进步创建,持续打造新亮点新品牌。深入贯彻践行习近平总书记考察云南重要讲话精神,主动融入国家、省、市、区“十五五”规划,将民族团结进步创建纳入西山区“十五五”发展规划。按照“全域创建、纵深推进、打造亮点、擦亮品牌”的思路,以街道、社区为主阵地,统筹推进机关、学校、企业等其他领域,持续深入开展民族团结进步示范创建。二是项目牵引+产业培强育优,增强民族地区发展后劲。以民族宗教专项资金项目为抓手,以创建融项目,以项目带发展,以发展惠民生。依托“十百千万工程”项目,实现整体提升。紧紧围绕区委、区政府的重点工作,结合美丽乡村建设、乡村振兴,统筹省、市、区民族宗教专项资金,科学规划建设基础设施等项目。
三是擦亮民族特色文化品牌,聚力建设共有精神家园。发挥各族群众在文化建设中的主体作用,努力探索保护和传承民族优秀传统文化的有效途径。四是加强民族文化传承保护宣传。以民族团结进步宣传教育为抓手,积极广泛开展文化交流、人才交流等活动,凝聚全区干部群众保护传承中华优秀民族文化的思想共识,建设各民族共有精神家园。每年联合文化旅游、街道、社区开展具有西山特色的“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”主题民族文化活动。
开展民营经济护航行动,促进两个健康。是强化政治引领。 持续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,加强形势政策解读。指导青商会换届,培育年轻一代企业家。丰富“企业家日”活动,深化理想信念教育。二是提升履职效能。围绕重点产业深入调研,提高建言献策质量。拓展法律维权服务,完善与司法部门协调机制。创新楼宇服务模式,促进政企、企企沟通。助力优化营商环境,落实挂钩联系制度,完成民营企业评议政府职能工作。服务民企改革发展,推动惠企政策落地。三是力求招商突破。围绕产业发展、招商引资核心任务,发挥工商联优势,加强与相关部门、商会、行业协会联动,拓展以商招商、异地招商渠道,增强招商针对性与实效性。四是夯实组织基础。 推进全面从严治党,发挥党组领导作用。推行企业家执委履职评价与轮值制度,激发班子成员作用。加强基层商会建设与培训,争创“四好商会”。完善会员数据库,提升整体工作效能。
4.凝聚新阶和党外知识分子力量赋能中心工作。将做好党外知识分子分子和新的社会阶层人士统战工作与加强和改进侨务工作有机融合,实施系列“同心西山·新有所为、知助发展、侨力筑梦”工程,深入推进统战工作“网格化服务”走深走细走实,以“网”联心增动力,因“网”制宜添活力,多“网”联动聚合力,用“小网格”汇聚起“大能量”。
5.依托项目涵养资源打好侨牌,凝侨心聚侨力赋能中心工作。对标统战资源,精准定位,守正创新,谋划一批列具有鲜明特色和实用价值的惠侨项目库,讲好统战故事打造侨品牌项目,精准匹配落实暖侨帮困项目,拓宽领域谋划助侨创业项目。发挥涉侨联谊组织、侨界代表人士作用,以“侨”架桥,创新载体,在双招双引中打出“侨牌”,赋能招商引资,链接海外资源招引外资和侨资企业来西山投资兴业。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2026年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制18人,其中:行政编制10人,工勤人员编制2人,事业编制6人。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,245,591.94元,其中:一般公共预算6,245,391.94元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入200.00元。
与上年对比增加971,206.22 元,主要原因分析2026年人员增加导致。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,245,391.94元,其中:本年收入6,245,391.94元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,245,391.94元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加 971,006.22 元,主要原因分析2026年人员增加导致。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,245,591.94元。财政拨款安排支出6,245,391.94元,其中:基本支出4,660,391.94元,与上年对比增加 738,006.22 元,主要原因分析2026年人员增加导致;项目支出1,585,000.00元,与上年对比增加 233,000.00 元,主要原因分析增加省级省下统战专项资金结转资金等项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
“2010302一般行政管理事务”50,000.00元,主要用于招商引资工作经费;
“2012304民族工作专项”130,400.00元,主要用于民族事务管理方面工作经费;
“2012502一般行政管理事务”15,000.00元,主要用于台湾事务方面工作经费;
“2012802一般行政管理事务”185,600.00元,主要用于民主党派团体工作经费;
“2012902一般行政管理事务”3,000.00元,主要用于中央级2025年中央华侨事务经费;
“2013401行政运行”3,579,545.94元,主要用于统战部基本工作经费;
“2013402一般行政管理事务”50,000.00元,主要用于民主党派、团体等工作经费;
“2013404宗教事务”722,000.00元,主要用于宗教事务管理工作经费;
“2013405华侨事务”15,000.00元,主要用于有关华侨事务工作经费;
“2013499其他统战事务支出”220,000.00元,主要用于有关民族宗教专项资金经费;
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”373,428.00元,主要用于统战部干部职工基本养老保险经费;
“2080599其他行政事业单位养老支出”100,800.00元,主要用于统战部退休人员生活补助经费;
“2080801死亡抚恤”12,000.00元,主要用于统战部遗属人员补助经费;
“2101101行政单位医疗”110,784.00元,主要用于统战部行政人员基本医疗保险经费;
“2101102事业单位医疗”55,392.00元,主要用于统战部事业人员基本医疗保险经费;
“2101103公务员医疗补助”109,274.00元,主要用于统战部职工医疗补助经费;
“2101199其他行政事业单位医疗”15,156.00元,主要用于统战部职工重特病医疗、工伤保险经费;
“2139999其他农林水支出”150,000.00元,主要用于2025年省级民族宗教专项资金经费。
“2210201住房公积金”348,012.00元,主要用于统战部职工住房公积金经费。
五、对下专项转移支付情况
中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4,800.00元,其中:政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:与上年对比无增减变化。
(二)公务接待费
中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年公务接待费预算为5,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为5次,共计接待30人次。
增减变化原因:与上年对比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共昆明市西山区委统一战线工作部2026年机关运行经费安排447,430.14元,与上年对比增加50,337.70元,主要原因分析2026年人员增加导致。机关运行经费主要用于维修(护)费、水费、邮电费、其他交通费、培训费、办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常开支。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,中共昆明市西山区委统一战线工作部资产总额57,022.99元,其中,流动资产255.93元,固定资产56,347.34元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产419.72元。与上年相比,本年资产总额减少27,370.84元,其中固定资产减少16,359.69元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
2026年部门预算公开情况表

