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索引号: 015116516-202510-102640 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市西山区政府 发布日期: 2025-10-17 11:32
名 称: 昆明市西山区医疗保障局2024年度部门决算
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昆明市西山区医疗保障局2024年度部门决算

发布时间:2025-10-17 11:32
字号:[ ] 来源:昆明市西山区人民政府
编辑:李晶      审核:蒲思瑗      终审:李江涛

监督索引号53011200376601000

昆明市西山区医疗保障局2024年度部门决算

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准以及市级相关政策,拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助具体业务流程和操作规范,并组织实施。

2. 贯彻执行医疗保障资金监督管理办法,监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制,推进全区医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策以及城乡医疗保障待遇标准,组织实施长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4. 贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、收费标准和支付标准。

5. 履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立医疗保障价格信息监测和信息发布制度。

6. 监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准,监督实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策,推进医疗保障招标采购平台建设。

7. 贯彻执行医疗保障定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理、费用结算办法、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。负责本行业领域安全生产监管工作。

9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

10. 职责转变。昆明市西山区医疗保障局应落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药三医联动改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 有关职责分工。

1)与昆明市西山区卫生健康局有关职责分工。昆明市西山区卫生健康局与昆明市西山区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制和信息共享机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2)与昆明市西山区民政局有关职责分工。昆明市西山区民政局与昆明市西山区医疗保障局建立沟通协商机制。昆明市西山区民政局负责重点医疗救助对象,即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定,定期将认定信息提供昆明市西山区医疗保障局,昆明市西山区医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

3)与昆明市西山区市场监督管理局有关职责分工。昆明市西山区市场监督管理局与昆明市西山区医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制,共同打击涉及药品安全、价格实施方面的问题,确保群众用药安全和医保资金安全。

4)与昆明市西山区人力资源和社会保障局有关职责分工。昆明市西山区人力资源和社会保障局与昆明市西山区医疗保障局建立沟通协商和信息系统共享机制,共同完成各项社会保险工作任务、完善社会保险信息系统建设,确保群众各项社会保险待遇的有效落实。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、基金监管综合业务科。

所属单位1个,分别是:

1.昆明市西山区医疗保险中心。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:

1.昆明市西山区医疗保险中心;

2.昆明市西山区医疗保障局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员26人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,西山区医疗保障工作坚持以人民为中心的发展思想,全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,紧紧围绕中央、省、市关于医保工作的各项安排部署,以深化医疗保障制度改革为主线,以促进医保、医疗、医药协同治理为主要抓手,紧紧围绕《十四五全民医疗保障规划》发展目标,聚焦医保领域重点难点痛点堵点问题,在当好排头兵高质量发展大竞赛、定点医药机构违规使用医保基金专项整治、职工医保门诊共济保障改革等重点工作上持续发力,充分发挥医疗保障民生兜底职能,切实保障基金安全,2024年我局各项重点工作目标已基本完成,具体如下:

1.全面完成市、区下达目标。2024年市级下达西山区持续推进基本医疗保障全民参保计划目标55.63万人。截至108日,全区参加医疗保险人数55.58万人(其中:职工28.55万人,居民27.03万人),参保率达96%以上,完成市级下达全年推进基本医疗保障全民参保计划目标任务55.63万人的99.9%

2.按照中央、省、市、区委关于集中整治群众身边不正之风和腐败问题部署安排,我局牵头负责定点医疗机构违规使用医保基金专项整治工作。成立西山区定点医药机构违规使用医保基金专项整治工作领导小组、利用医保待遇开药倒卖骗取医保基金专项整治工作专班和利用死亡人员信息骗取医保基金核查工作专班,制定《西山区定点医药机构违规使用医保基金专项整治工作方案》《昆明市西山区利用医保待遇开药倒卖骗取医保基金整治专项行动方案》,开展集中整治工作。通过组织形式多样的集中宣传月活动,持续开展全区定点医药机构按月自查自纠,全面推进现场检查全覆盖检查等整治。

3.职工医保门诊共济保障改革稳妥有序推进。全面贯彻落实省、市职工医保门诊共济保障改革要求,扎实推进职工医保门诊共济保障改革各阶段任务顺利实施,全面预防、妥善处置改革推进过程中的各种风险,确保《云南省职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法》2024111日在西山平稳落地。

4.“看病贵”“看病难问题得到有效解决。一是巩固拓展医保扶贫成果有效衔接乡村振兴。二是继续做好长期护理保险工作,逐步解决失能人员生活照料及护理费用医疗保障。三是做好医疗救助兜底保障工作。对患病无经济能力诊治的贫困人群,实施医疗救助兜底保障。全面落实对符合条件的城乡困难群众参加城乡居民医疗保险分类资助参保政策。四是深入推进医保支付方式改革,遏制医疗费不合理增长。继续推进DRG/DIP支付方式改革三年行动计划。五是继续做好药品、耗材带量采购工作,降低药品耗材价格。六是积极推进药品双通道管理机制,提高目录药品可及性和便利性,进一步满足参保人门诊药品保障服务需求,将国家谈判药政策红利释放到位。七是积极支持基层医疗卫生机构服务能力提升工作,做好村卫生室药品采购周转预拨资金拨付。八是积极配合做好我区公务员住院医疗补助联网结算工作。九是异地就医直接结算工作取得实效。普通门诊费用跨省直接结算覆盖范围不断扩大。实现异地就医备案通过电话、云南医保小程序、国家医保服务平台进行自助备案,即时开通,异地就医备案和费用结算工作效率和满意度全面提升。十是参保人医疗保险待遇、生育医疗费用、津贴应支尽支。

5.着力优化营商环境,做好医药机构定点服务工作。一是规范做好定点医药机构申报、签约、联网工作流程,全面执行定点医药机构日常信息变更和新申报工作时限的工作要求;二是按照异地定点医药机构应纳尽纳的要求,将申请异地联网工作纳入常态化工作。三是强化协议管理和考核运用方面,完成2023年度39家定点医疗机构的城镇职工医保DRG考核,38家定点医疗机构的城乡居民医保DRG考核,有效地激励定点医药机构加强医保管理,努力将考核工作转化成为医、保、患三方共赢的重要抓手和有力举措。四是完成全区32家长期护理保险定点服务机构遴选相关工作,全面扩大长期护理保险定点服务机构范围。五是为进一步探索建立互联网+医保药品流通服务,打通线上服务通道,构建网订店取”“网订店送等创新服务模式,深化医保电子处方流转便民用药服务应用场景,完成了5家电子处方流转网上便民购药零售药店相关工作。

6.以严实作风抓好医保基金审核报销工作。一是加强定点医疗机构、零售药店费用审核工作,实现审核定点医疗机构及药店全覆盖。二是严格审核医疗救助人员住院费用,对医疗救助人员住院人次费用进行全部100%审核,确保参保人待遇。三是精准审核,稳步推进DRG付费工作的开展。四是有的放矢,开展专项审核,主要聚焦骨科和康复理疗、门诊共济开展现场专项审核。五是认真做好特殊慢性病”“特殊疾病备案登记工作,加强两病保障质量和群众健康管理水平。六是认真做好职工和居民零星手工报销工作。

7.以巡察整改为契机,强化内部建设。一是上半年全面完成区委巡察组反馈的问题和整改工作。二是全面加强内部管理,修订完善部门制度,成立西山医疗保障局采购询价工作领导小组。三是持续开展减证便民行动,从方便群众参保、看病就医、报销等方面入手,进一步简化办事流程,精简证明材料,全面推进一窗通办、一网通办高效办成一件事努力让群众办事更加方便快捷。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

1. 我部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 我部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 我部门2024三公经费情况的支出,《一般公共预算三公经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区医疗保障局2024年度收入合计 9,815,566.80 元。其中:财政拨款收入 9,706,600.88 元,占总收入的98.89%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入 108,965.92 元,占总收入的1.11%

与上年相比,收入合计增加94,617.88 元,增长0.97%。其中:财政拨款收入增加 39,249.75 元,增长0.41%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入 55,368.13 元,增长103.30%。主要原因是公岗工资和其他日常运行经费增加较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区医疗保障局2024年度支出合计9,818,578.98元。其中:基本支出8,544,785.60元,占总支出的87.03%;项目支出1,273,793.38元,占总支出的12.97%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加 101,110.28 元,增长1.04%。其中:基本支出增加 239,911.91 元,增长2.89%%;项目支出减少 138,801.63 元,下降9.83%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是人员经费因本年度有职工退休,增加了职业年金记实支出,公岗人员调薪增加了公岗人员工资;项目支出较上年减少的原因是缩减了部分项目的经费。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区医疗保障局正常运转的日常支出8,544,785.60元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,702,884.60元,占基本支出的90.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费841,901.00元,占基本支出的9.85%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,273,793.38元。其中:基本建设类项目支出0元。

中央医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力建设部分)补助项目经费70,000.00元,主要用于提升医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。

全省选调生工作生活补助经费10,000.00元,主要用于根据《昆明市财政局关于下达 2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和 2023年招录定向选调生租房补贴中央资金的通知》,将一次性工作生活补贴一次性租房补贴兑现到个人。

度假区职能划转聘请第三方机构医疗保险审核服务经费480,000.00元,主要用于委托第三方协助审核度假区划拨到西山区的两定机构病历,通过委托第三方协助审核费用,可减少一定的工作量,保证了审核任务完成,识别异地医疗费用的真实性,有利于提高工作质量,提升医疗保险服务管理水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,709,613.06元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加 46,334.99 元,增长0.48%,完成年初预算的63.13%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 10,000.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的2.58%。主要用于支付选调生生活补助;造成预决算差异的主要原因是本年一些项目调整为财政待编项目,不再在我部门收支。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出249,260.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的99.70%。主要用于医保信息系统线路接入、租用与网络维护费。造成预决算差异的主要原因是实际支付时与预算有细微差异。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出 892,001.04 元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%,完成年初预算的111.11%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出及退休人员生活补助等支出。造成预决算差异的主要原因是基数调整、人员变动导致预决算产生差异。

9.卫生健康(类)支出 7,952,097.02 元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%,完成年初预算的59.68%。主要用于西山区医疗保障局工作人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出、公用经费支出以及医疗救助、补助相关项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动导致工资津贴有所差异,其次是部分预算项目调整为财政待编项目。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

        17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出 606,255.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的98.5%。主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是基数调整、人员变动导致预决算产生差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算不变。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区医疗保障局2024年机关运行经费支出732,935.08元,比上年减少527,097.22元,下降42.78%,主要原因是本年减少了临聘人员劳务费的开支。部门机关运行经费主要用于办公用品采购、支付水电费等。

、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市西山区医疗保障局资产总额159,539.25 元,其中,流动资产89,245.95元,固定资产62,207.10元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8,086.20元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 11,196.38 元,其中固定资产减少29,719.11 元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额24,940.00元,其中:政府采购货物支出24,940.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,940.00元,其中:授予小微企业合同金额24,940.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200376601111

西山区医保局2024年度部门决算公开表20251014115112353


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