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索引号: 015116516-202502-964309 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市西山区政府 发布日期: 2025-02-27 14:46
名 称: 云南省昆明市第十九中学2025年预算公开
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云南省昆明市第十九中学2025年预算公开

发布时间:2025-02-27 14:46
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附件1

云南省昆明市第十九中学2025年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第十九中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第十九中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第十九中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

实施义务教育,促进基础教育发展,进行初中义务教育。以抓常规管理、提高管理水平;以抓校本研修,提升队伍素质;以抓教研教改,提升教学质量;以抓好小科目,促进大发展。对学生进行安全教育、健康教育、国防教育,促进学生全面发展。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、教务处、总务处、教科室、政教处。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动,大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制99人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制99人。在职实有99人,其中:财政全额保障99人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员115人,其中:离休0人,退休115人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入29465130.18元,其中:一般公共预算29465130.18元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0元,其他收入480000元。

与上年对比减少2587696.12主要原因分析在职教师退休12

(二)财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入29465130.18元,其中:本年收入29465130.18元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款29465130.18元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2587696.12主要原因分析:在职教师退休12

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29465130.18元。财政拨款安排支出29465130.18元,其中:基本支出28462628.10元,与上年对比减少2646910.84主要原因分析在职教师退休12项目支出1002502.08元,与上年对比增加59214.72主要原因分析:增加了西山区教育考试标准化考场建设项目

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.205-02-03,教育支出-普通教育-初中教育19,678,211.58元,其中基本支出19,363,749.50元,项目支出314,462.08元。主要用于初中教育方面的支出。

2.205-02-99,教育支出-普通教育-其他普通教育支出684,200.00元,主要用于其他普通教育支出教育支出,全部为项目支出。

3.205-07-01,教育支出-特殊教育-特殊学校教育9,955.00元,其中基本支出6,115.00元,项目支出3,840.00元。主要反映盲童学校、聋人学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出,全部为项目支出。

4.208-05-05,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,884,300.00元,主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出,全部为基本支出。

5.208-05-99,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出3,101,235.84元,主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出,全部为基本支出。

6.208-08-01,事业单位离退休-抚恤-死亡抚恤28834.80元,主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出,全部为基本支出。

7.210-11-02,卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗862,800.00元,主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出,全部为基本支出。

8.210-11-03,卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,188,855.00元,主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出,全部为基本支出。

9.210-11-99,卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出167,901.96元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出,全部为基本支出。

10.221-02-01,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,858,836.00元,主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金,全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

云南省昆明市第十九中学2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额634200元,其中:政府采购货物预算634200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第十九中学2025一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省昆明市第十九中学2025因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

云南省昆明市第十九中学2025公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年持平,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第十九中学2025公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校2025年重点项目为区级城乡初中生均公用经费,本年度共安排项目资金180782.08元。城乡义务教育公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。城乡生均公用经费项目实施范围为城乡义务教育阶段学校。2024年补助标准为初中每生每年850元,寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费的补助标准。

通过建立适应新型城镇化发展要求,按照深化财税体制改革、教育领域综合改革的新要求,统筹设计城乡一体化的义务教育经费保障机制,增强政策的统一性、协调性和前瞻性。城乡义务教育公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,该项目实施以来,有效地保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,推动了义务教育的均衡发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.三公经费支出:纳入财政预决算管理的三公经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第十九中学2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因分析:云南省昆明市第十九中学为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,云南省昆明市第十九中学资产总额34671412.83元,其中,流动资产98433.17元,固定资产34465926.30元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产31.62元,其他资产107021.74元。与上年相比,本年资产总额增加16000元,其中固定资产增加16000元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53011200136005000000

附件2:十九中预算公开情况表(定)





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