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索引号: 015116516-202510-103161 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市西山区政府 发布日期: 2025-10-28 09:59
名 称: 昆明市西山区海口依兰中心学校2024年度部门决算
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昆明市西山区海口依兰中心学校2024年度部门决算

发布时间:2025-10-28 09:59
字号:[ ] 来源:昆明市西山区人民政府
编辑:王敏      审核:杨强      终审:康艳兵

监督索引号53011200136004201000

昆明市西山区海口依兰中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育;依法制定学校章程,并按照章程自主管理;配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育;制定学校教育发展规划, 并抓好组织实施和落实工作;按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动;负责学籍管理并对学生实施奖励或处分;依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动;负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,改善办学条件。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、中、小学教务处、总务处、政教处、教科室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市西山教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位    实有人员52人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员52人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人离休0人,退休51年末学生751人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强控辍保学工作

我校在本年度不断完善控辍保学机制,维护学生平等接受教育的权利,多次组织教师去家访,动员辍学生返校读书,满足需要特殊关注学生的需求,对于返校实在有困难的学生,组织教师送教上门,及时了解学生情况,对于有辍学倾向的学生进行疏导,仔细了解学生辍学的原因,有针对性的对学生进行帮助。

2.促进学生全面发展

提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领,我校举办了青少年宫兴趣班,学生自主报名选择要学习的内容,让学生在学习课本考试内容外扩展自己的兴趣爱好,鼓励学生在课余时间到阅览室读书,扩大学生知识面。

3.加强教师专业知识能力的提升

加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系,我校积极组织各教研小组举办教学活动,让同一科目的教师进行教学竞赛,增进教师之间的交流和学习,提高教师的教学水平;组织学校老师到市里学校学习先进的教学经验,转化教学方法,提高学生学习兴趣;督促教师加强学习,提升自身知识水平,不断进步。

4.加强学校管理

加强学校各方面体制的建设,根据学校自身情况制定更符合学校发展的制度,使学校管理更好,从而促进教学发展,为社会培养更多人才,加强学校校园文化建设,形成良好的学习氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市西山区海口依兰中心学校没有政府性基金收入支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区海口依兰中心学校2024年度收入合计18827128.29。其中:财政拨款收入17917912.29,占总收入的95.17%无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入909216.00,占总收入的4.83%。

与上年相比,收入合计减少354261.29元,下降1.85%。其中:财政拨款收入减少543751.79元,下降2.95%无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加189490.5元,增长26.33%主要原因是学生数减少,按照学生数测算的各种生均公用经费减少,财政拨款收入较上年减少;另外因本年学生课后服务费较上年减少收一学期,导致本年其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

    昆明市西山区海口依兰中心学校2024年度支出合计18739713.29。其中:基本支出14470141.21,占总支出的77.22%;项目支出4269572.08,占总支出的22.78;无上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出

与上年相比,支出合计减少512038.77元,下降2.66%。其中:基本支出减少1087931.11元,下降6.99%;项目支出增加575892.34元,增长15.59%;无上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出主要原因因本年增加双哨新建综合楼配电改造项目经费支出592576元,导致本年项目支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区海口依兰中心学校机构正常运转的日常支出14470141.21其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13670549元,占基本支出的94.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费799592.21元,占基本支出的5.53%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区海口依兰中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4269572.08其中:基本建设类项目支出0

其中城乡义务教育公用经费中央补助资金经费556101.2元,主要用于日常办公、水电、维修维护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区海口依兰中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出17917912.29,占本年支出合计的95.61%。与上年相比减少543751.79元,下降2.95%,完成年初预算的100%。主要原因学生数减少,按照学生数测算各种生均公用经费减少,因此可以支出的经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交(类)支0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5. 教育(类)支出14041287.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。完成年初预算数的111.56%(其中:学前教育55784元,小学教育12194754.02元, 初中教育810767.76元,其他普通教育支出361058,其他教育费附加安排的支出618924元。主要用于教师工资福利支出,办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、办公设备购置等公用支出造成预决算差异的主要原因是2024年下半年新增双哨分校洗澡间改造项目补助经费470000元、双哨新建综合楼配电改造经费592576元。

6. 科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业(类)支出1938942.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。完成年初预算数的97.77%。(其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出865073.42元,其他行政事业单位养老支出1064300.00元,死亡抚恤9569.4元。主要用于教师基本养老保险、退休教师生活补助、死亡教师抚恤金支出造成预决算差异的主要原因是2024年人员退休调出,缴费减少。

9. 卫生健康(类)支出942043.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。完成年初预算数的80.92%。(其中:事业单位医疗300388.38元,公务员医疗补助534487.02元,其他行政事业单位医疗支出107168.29元。主要用于教师基本医疗保险、公务员医疗补助及重特病医疗保险费单位部分支出。)造成预决算差异的主要原因是2024年人员退休调出,缴费减少。

10. 节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11. 城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12. 农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13. 交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息(类)等支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15. 商业服务业(类)等支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16. 金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象(类)等支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19. 住房保障(类)支出995638.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。完成年初预算数的102.83%。(其中:住房公积金995638.00元。主要用于在职教师住房公积金单位部分支出。造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算不足后续在调整预算中有追加,公积金缴费金额多于年初预算金额。

20. 粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23. 其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25. 债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,决算为0;支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%公务接待费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0,支出决算为0支出决算较上年增加0元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0;公务用车购置费支出预算为0,决算为0;公务用车运行维护费支出预算为0,决算为0;公务接待费支出预算为0,决算为02024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平,无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市西山区海口依兰中心学校2024年机关运行经费支出0元,比上年增加0元,增长0%,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市西山区海口依兰中心学校资产总额37208206.5元,其中,流动资产387470.07元,固定资产26332401.42元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程10488335.01元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1727321.83,其中固定资产增加140924。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额1480962.4元,其中:政府采购货物支出739822.4元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出741140元。授予中小企业合同金额1480962.4元,其中:授予小微企业合同金额1480962.4元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区海口依兰中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136004201111

昆明市西山区海口依兰中心学校2024年度部门决算公开表样20251027035438339


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