昆明市西山区发展和改革局2024年度“三公”经费支出决算情况说明
昆明市西山区发展和改革局
2024年度“三公”经费支出决算情况说明
一、总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000元,决算为39126.36元,完成年初预算的85.06%;支出决算较上年增加27404.55元,增长233.79%,主要原因是本年调拨入库1辆特种专业技术用车,公车加油及维修费用增加,故费用增幅较大。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为45000元,决算为39126.36元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.06%,完成年初预算的86.95%;公务接待费支出年初预算为1000元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加27404.55元,增长233.79%,主要原因是本年调拨入库1辆特种专业技术用车,公车加油及维修费用增加,故费用增幅较大;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000元,完成年初预算的85.06%;支出决算较上年增加27404.55元,增长233.79%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为46000元,决算为39126.36元,完成年初预算的85.06%;公务接待费支出年初预算为1000元,决算为0元,完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求,加强用车审批,优先保障紧急必要用车。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加27404.55元,增长233.79%;公务接待费支出决算0元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年调拨入库1辆特种专业技术用车,公车加油及维修费用增加,故费用增幅较大。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车运行维护所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
三、需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
昆明市西山区发展和改革局财政”三公“经费情况公开表

