昆明市西山区自然资源局2024年度部门决算“三公”经费
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000.00元,决算为88,089.96元,完成年初预算的93.71%;支出决算较上年增加501.23元,增长0.54%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元,决算为86,649.96元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.37%,完成年初预算的96.28%;公务接待费支出年初预算为4,000.00元,决算为1,440.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.63%,完成年初预算的36.00%;因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,723.85 元,下降5.17%;公务接待费支出决算较上年增加320.00元,增长28.57%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000.00元,支出决算为88,089.96元,完成年初预算的96.28%,支出决算较上年减少4,403.85元,下降4.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00 元,决算为86,649.96 元,完成年初预算的96.28%;公务接待费支出年初预算为4,000.00元,决算为1,440.00元,完成年初预算的36.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩经费所导致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少4723.85元,下降5.17%;公务接待费支出决算增加320.00元,增长28.57%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因本年接待人次有所增加,所以接待费用较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于应急通信车辆、森林病虫害防治特种专业技术车辆、行政执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人)。主要用于自然资源部到西山区调研便民利民窗口建设及推进保交房办证相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

