昆明市西山区残疾人联合会 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
昆明市西山区残疾人联合会
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,500.00元,决算为8,186.41元,完成年初预算的34.84%;支出决算较上年减少7,094.41元,下降46.43%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为22,500.00元,决算为8,186.41元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的36.38%;公务接待费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,094.41元,下降46.43%;公务接待费支出决算较上年减少631.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元,(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少631.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,500.00元,支出决算为8,186.41元,完成年初预算的完成年初预算的34.84%;支出决算较上年减少7,094.41元,下降46.43%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为22,500.00元,决算为8,186.41元,完成年初预算的36.38%;公务接待费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约要求,本年度压缩开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,094.41元,下降46.43%;公务接待费支出决算减少631.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元,(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少631.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约要求,本年度压缩开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展走访、慰问残疾人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
财政拨款“三公”经费支出表

