昆明市西山区科学技术和工业信息化局 2024年度财政拨款 三公”经费支出决算情况
一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500元,决算为20539.81元,完成年初预算的83.84%;支出决算较上年增加8717.2元,增长73.73%。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为22500元,决算为19021.81元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.61%,完成年初预算的84.54%;公务接待费支出年初预算为2000元,决算为1518元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.39%,完成年初预算的75.90%
因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加8899.2元,增长87.91%;公务接待费支出决算较上年减少182元,下降10.71%;具体是国内接待费支出决算1518元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少182元,下降10.71%;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。
二、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500元,支出决算为20539.81元,完成年初预算的83.84%,支出决算较上年增加8717.20元,增长73.73%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为22500元,决算为19021.81元,完成年初预算的84.54%;公务接待费支出年初预算为2000元,决算为1518元,完成年初预算的75.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约精神。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加8717.20元,增长73.7%;公务接待费支出决算减少182元,下降10.71%,具体是国内接待费支出决算1518元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少182元,下降10.71%;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车辆损耗维修增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资、走访企业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次23人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资工作、解决企业落地西山区发展发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
三、 需要说明的事项
不存在需要说明的事项
2024年度财政拨款 三公”经费支出决算公开表

