中国共产党昆明市西山区委员会组织部2024年度部门决算
监督索引号53011200160101000
中国共产党昆明市西山区委员会组织部
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市、区委的有关规定;研究制定全区党建工作意见并组织实施;研究和指导全区党组织建设,特别是基层党组织建设。
2.研究、探索新形势下农村、党政机关、企事业单位、非公经济组织、社区党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作;制定全区发展党员的计划和措施;组织新时期党的建设的调查研究。
3.制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见,并对执行情况进行监督检查;指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况;研究提出各街道党工委和办事处、区属部委办局和党群部门以及其他列入区委管理的领导班子调整配备的建议和意见;负责区委管理干部的推荐、考察、考核、考评工作;办理干部职务任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退(离)休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜。
4.研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作;负责后备干部的培养、教育和选拔、管理;负责交流干部、挂职锻炼干部等工作。
5.做好全区干部人事制度改革的宏观指导工作;会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议,并组织实施。
6.负责全区组织干部人事管理信息系统的建设;负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议和意见。
7.负责全区干部教育工作,拟订全区干部教育培训规划,组织区管干部和有关干部进行培训;指导、协调、检查全区干部教育工作。
8.指导、检查、协调全区知识分子工作;组织有突出贡献的优秀专业技术人员开展有关活动。
9.负责本区出席上级党代表大会代表的选举工作;负责区党代表大会的有关筹备工作;参与和组织指导各街道党工委和基层党组织的换届选举工作;负责收缴和管理全区党费;负责基层党组织的撤建审批工作。
10.负责对干部选拔任用工作的监督,负责区管干部历史遗留问题的审查、审理工作,做好党员、干部、群众的来信来访工作。
11.负责全区因公出国(境)人员政审和宏观管理工作。
12.负责全区干部、党员和党组织统计工作及干部人事档案的宏观管理。
13.宏观管理和指导全区老干部工作;代区委管理区委老干部局。
14.完成区委和上级组织部门交办的其他工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、信息科、教育科、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督科、老干部工作综合办公室、公务员管理科、人才科。
所属单位4个,分别是:
1.西山区老干部活动中心
2.区委组织部党员教育中心
3.西山区老年大学
4.西山区干部档案管理信息中心
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是:
1.中国共产党昆明市西山区委员会组织部
2.西山区老干部活动中心
3.区委组织部党员教育中心
4.西山区老年大学
5.西山区干部档案管理信息中心
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的:公务员32人,参照公务员法管理人员8人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来,在区委的领导下,区委组织部领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,围绕中心、服务大局,全区组织工作取得了新进展、新成效。
1.坚持和加强党的全面领导,以党的政治建设为统领党的各方面建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为组织工作的政治任务和长期主题。一是始终把党的政治建设作为党的根本性建设。严格落实“第一议题”制度,部务会传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神45次,以务实举措巩固拓展主题教育成果。二是始终把思想建设作为党的基础性建设来抓。通过“万名党员进党校”及专题培训班等形式组织区内基层党组织书记和领导干部及社区工作人员开展党的二十届三中全会精神培训。三是始终把纪律建设作为党的常态化建设来抓。举办党纪学习教育,党员干部政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力更加坚定。四是坚决扛牢组织部门管党治党政治责任。以党建引领助力基层治理和园区发展提质增效,示范带动街道党工委书记实施创新项目11个,推动各级书记履职尽责,全面提升党建工作质效。
2.全域党建高质量发展,基层党组织和党员的“两个作用”不断增强。认真抓好基层党建各项重点任务落实,扎实推动基层党建全面进步、全面过硬。一是基层党组织建设全面加强。实施“调优、扩先、提中、治软”行动,优化设置党组织隶属关系,全面规范基层党组织设置。二是党员队伍建设更加过硬。持续推行“1+3+9”党员发展工作机制,对2024年新发展党员进行全覆盖排查,加大在薄弱领域、新兴领域发展党员力度,新发展党员,处置违纪违法党员和不合格党员,严把入口畅通出口,保持党员队伍先进性和纯洁性。严格落实双重组织生活制度,领导干部带头到所在支部参加“三会一课”、主题党日、组织生活会,到联系点调研、讲授党课。三是各领域基层党建提质增效。在机关,围绕“模范机关”创建。在“两新”组织领域,开展“商圈楼宇党建示范区”建设。在农村,以党建引领乡村振兴。在其他领域,建立产业链党建联建共建机制,调整理顺国有企业党组织隶属关系。
3.聚焦全区经济社会发展需要,着力打造一支堪当重任的干事创业队伍。鲜明树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向,推动广大党员干部围绕全区中心重点工作,主动作为,营造干事创业的良好政治生态。一是全力打造堪当发展重任的高素质干部队伍。坚持好干部标准,将政治素质好、实绩突出、群众公认的干部选拔到街道和重点部门任职。二是以严管厚爱促担当作为。持续深化争当“实干家”、整治“太平官”工作,推动全区干部在经济发展主战场中担当作为。三是持续优化公务员队伍结构。招录专业人才为我区急需紧缺的城乡规划、金融、大数据技术等方向。四是持续发挥机构编制服务保障作用。稳妥有序完成本轮机构改革任务,完成议事协调机构优化调整,推动编制资源向基层一线下沉、向民生领域倾斜,全面充实街道基层人员力量。五是老干部服务保障彰显新成效。聚焦服务保障、作用发挥,持续激励银发作为,召开老干部座谈会,研究制定《西山区特殊困难离退休干部帮扶工作办法》,组织老干部工作者上门走访慰问离退休干部,离退休干部工作党的建设取得新进展。
4.厚植识才爱才敬才用才的人才成长沃土,激活产业发展“一池春水”。优化人才“引育留用”全链条,进一步擦亮“贤聚西山”人才工作品牌。一是深入实施人才强区战略。柔性引进一批高层次人才服务辖区企事业单位,为我区企业改良工艺、新建工程技术中心、取得省级项目3项,3家工作站入选省级专家基层科研工作站。建立人才工作回访机制,对高层次人才开展全领域惠企送策、全要素化难解疑、全方位评估成效、全覆盖摸排调研。二是持续做优人才服务保障。建立人才服务专员队伍,提供医疗保障、人才公寓等“一站式”服务。三是服务产业高质量发展。通过10个人才工作重点项目的开展,依托西山区青年(大学生)创业园以创业带动就业。
5.“三向发力”推进效能机关建设,持续擦亮组织部门“金字招牌”。通过“过紧日子、健全制度、提升能力”三向发力,扎实推进效能机关建设。一是让“紧日子”成为常态。全覆盖、全方位开展固定资产清查,通过电子化管理系统优化资产管理,全面摸清家底并提升管用质效。二是以“规范化”提升作风。细化明确部机关保密和公务用车使用管理工作机制,健全明晰预算、收支、采购、资产范围和内控程序,进一步提升科学决策、民主决策、依法决策水平。三是靠“业务精”破题见效。开展理论学习中心组学习,组织开展部机关业务知识大比武活动。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
我部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
我部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市西山区委员会组织部2024年度收入合计15,572,273.12元。其中:财政拨款收入15,568,705.12元,占总收入的99.98%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入3,568.00元,占总收入的0.02%。
与上年相比,收入合计减少 5,319,175.63 元,下降25.46%。其中:财政拨款收入减少 5,318,879.63 元,下降25.46%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少 296.00 元,下降7.66%。主要原因是2024年减少了项目支出521万元,其中:西财预〔2023〕2号西山区“五个先锋”评选工作专项经费项目取消,减少支出134万元;西财预〔2023〕2号领导、干部教育培训专项经费减少支出124万元;西财预〔2023〕2号老干部专项经费减少73万元;西财预〔2023〕2号人才工作专项经费减少70万元等。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市西山区委员会组织部2024年度支出合计15,485,123.80元。其中:基本支出11,531,013.58元,占总支出的74.47%;项目支出3,954,110.22元,占总支出的25.53%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少 5,277,001.77 元,下降25.42%。其中:基本支出减少 63,766.90 元,下降0.55%;项目支出减少 5,213,234.87 元,下降56.87%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是2024年减少了项目支出521万元,其中:西财预〔2023〕2号西山区“五个先锋”评选工作专项经费项目取消,减少支出134万元;西财预〔2023〕2号领导、干部教育培训专项经费减少支出124万元;西财预〔2023〕2号老干部专项经费减少73万元;西财预〔2023〕2号人才工作专项经费减少70万元等。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市西山区委员会组织部正常运转的日常支出11,531,013.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,088,177.24元,占基本支出的87.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,115,236.34元,占基本支出的12.51%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市西山区委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,954,110.22元。其中:基本建设类项目支出0元。
老干部专项经费893,481.50元,主要用于企业离休干部各种补贴、老干部读书班、老干部报刊杂志征订、离退休干部党支部书记暨老干部专兼职工作人员培训班、离退休干部党建和党员教育培训、离休干部社区活动经费、助老员活动经费及补贴。
领导、干部教育培训专项经费533,979.70元,主要用于(1)西山全区科级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训;(2)西山区经济高质量发展专题培训;(3)公务员理想信念专题培训、新提拔科级领导干部培训、2024年西山区委区直机关工委机关党务干部培训;(4)其他区级主体培训班次和全区党建业务培训。
西山区老年大学专项经费568,473.10元,主要用于(1)组织举办老年大学年度结业汇演活动;(2)昆明市主城区老年大学教师薪酬水平和区老年大学发放老师报酬,聘请保洁人员劳务派遣费等费用;(3)举办 2023年昆明市老干部桥牌队式赛;(4)“共筑新时代、新春送祝福”走基层进社区系列活动;(5)全市老干部“示范活动中心(室)”建设工作;(6)办公室需购买办公、维修公电脑、复印机、纸张、笔、档案袋等各类办公耗材及用品及各式教学设备。
离休干部学习活动及助老员经费34,960.00元,主要用于根据《关于印发〈昆明市社区服务离休干部居家养老工作实施办法(试行)〉的通知》文件精神,充分利用社区资源和优势,为离休干部居家养老提供多样化、个性化、亲情式服务。
全省选调生工作生活补助经费10,000.00元,主要用于计划从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录1036名选调生。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市西山区委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出 15,485,123.80 元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少 5,256,156.70 元,下降25.34%,完成年初预算的72.5%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出12,398,893.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%,完成年初预算的67.26%。主要用于保障正常行政运行的基本工资、津贴补贴、劳务派遣人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。造成预决算差异的主要原因是减少了部分项目支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出 1,481,965.68 元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%,完成年初预算的121.12%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出及退休人员生活补助等支出。造成预决算差异的主要原因是基数调整、人员变动导致预决算产生差异。
9.卫生健康(类)支出769,848.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%%,完成年初预算的85.48%。造成预决算差异的主要原因是基数调整、人员变动导致预决算产生差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出 834,416.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的104.11%。主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是基数调整、人员变动导致预决算产生差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元,决算为 25,719.62 元,完成年初预算的57.16%;支出决算较上年增加 7,671.88 元,增长42.51%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为 45,000.00 元,决算为 25,719.62 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的57.15%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加 7,671.88 元,增长42.51%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加,0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元,支出决算为25,719.62 元,完成年初预算的57.16%,支出决算较上年增加7,671.88 元,增长42.51%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元,决算为25,719.62 元,完成年初预算的57.16%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门秉持勤俭节约的原则,尽量缩减经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加 7,671.88 元,增长42.51%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧,本年度支付了维修车辆维修费,导致公务用车维护费比上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市西山区委员会组织部2024年机关运行经费支出 1,115,236.34 元,比上年减少20,503.71元,下降1.81%,主要原因是会议费、差旅费等经费都较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公用品采购、支付水电费、差旅费、公务交通补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党昆明市西山区委员会组织部资产总额 5,264,579.33 元,其中,流动资产 4,598,513.63 元,固定资产 649,541.10 元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产 16,524.60 元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 4,064,898.26 元,其中固定资产增加 95,507.09 元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额320,503.00元,其中:政府采购货物支出320,503.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额308,503.00 元,其中:授予小微企业合同金额308,503.00 元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011200160101111
2024年度部门决算公开表20251016041739741

