昆明市西山区市政综合服务中心2024年度部门“三公”经费决算
昆明市西山区市政综合服务中心
2024年度部门“三公”经费决算
一、总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,300.00元,决算为16,278.37元,完成年初预算的84.34%;支出决算较上年增加2,660.61元,增长19.54%。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为19.300.00元,决算为16,278.37元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的84.34%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,660.61元,增长19.54%;公务接待费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年减少0元,上年无此项支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,300.00元,支出决算为16,278.37元,完成年初预算的84.34%,支出决算较上年增加2,660.61元,增长19.54%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为19,300.00元,决算为16,278.37元,完成年初预算的84.34%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无除公务用车运行维护费外的其他“三公”经费预算及支出,且严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加2,660.61元,增长19.54%;公务接待费支出决算减少0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年减少0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车车龄较高,车辆核心部件老化问题凸显,导致维修频次和成本增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急通讯保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
三、需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
附件1:昆明市西山区市政综合服务中心2024年度部门“三公”经费决算公开表

