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索引号: 015116516-202410-915054 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市西山区政府 发布日期: 2024-10-25 10:05
名 称: 中共昆明市委机关幼儿园2023年度部门决算
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中共昆明市委机关幼儿园2023年度部门决算

发布时间:2024-10-25 10:05
字号:[ ] 来源:昆明市西山区人民政府
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监督索引号53011200136001201000

中共昆明市委机关幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共昆明市委机关幼儿园是一所专门招收学前教育阶段适龄儿童的学校。我园始终坚持全面贯彻党的教育方针,坚持教育为人民服务,坚持教育与社会实践相结合,以提高国民素质为根本宗旨,提高幼儿综合素质,培养幼儿的创新精神和实践能力,努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人。为学龄前幼儿提供保育和教育服务。具体工作职能有以下四条:1.贯彻国家教育方针,组织教书育人,落实基础教育。2.贯彻落实上级主管部门的方针、政策,依法执教,规范办学,并带领教职工服务教育,奉献教育,发展教育。3.管好校舍、设备、经费等,提高教学质量和服务水平,使学校教育教学工作正常开展。4.科学管理,不断提高教育教学水平,全面推进素质教育,培养合格人才。

(二)2023年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位,不断加强对幼儿的品德、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动,大力推进教学改革。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置1内设机构,包括:幼儿园办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

中共昆明市委机关幼儿园作为二级预算单位纳入西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市委机关幼儿园2023年末实有人员编制31人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员28人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人离休0人,退休21

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生287人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

中共昆明市委机关幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中共昆明市委机关幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中共昆明市委机关幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

中共昆明市委机关幼儿园2023年度无一般公共预算“三公”经费,《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市委机关幼儿园2023年度收入合计858.29万元。其中:财政拨款收入858.29万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少2.51万元,下降0.29%。其中:财政拨款收入减少2.51万元,下降0.29%上级补助收入减少0万元,下降0%;事业收入减少0万元,下降0%;经营收入减少0万元,下降0%;附属单位上缴收入减少0万元,下降0%;其他收入减少0万元,下降0%主要原因学生人数减少及退休人数增加,导致学生生均公用经费减少和保险公积金减少。

二、支出决算情况说明

中共昆明市委机关幼儿园2023年度支出合计858.53万元。其中:基本支出725.82万元,占总支出的84.54%;项目支出132.71万元,占总支出的15.46%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少5.31万元,下降0.61%。其中:基本支出减少78.09万元,下降6.21%;项目支出增加42.78万元,增长47.57%;上缴上级支出增加0万元,增长0%;经营支出增加0万元,增长0%;对附属单位补助支出增加0万元,增长0%主要原因学生人数减少及退休人数增加,导致学生生均公用经费减少和保险公积金减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障中共昆明市委机关幼儿园机构正常运转的日常支出725.82万元其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出680.51万元,占基本支出的93.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.31万元,占基本支出的6.24%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障中共昆明市委机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出132.71万元其中:基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况

1、2023年幼儿园运转补助经费104.32万元

2、西山区校园人防建设项目28.31万元

3、学前教育家庭经济困难学生资助资金0.08万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市委机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出858.53万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少5.31万元,下降0.61%,主要原因是学生人数减少及退休2人,导致基本支出减少。其中教育支出类支出减少18.58万元,社会保障和就业支出类支出增加23.34万元,卫生健康支出类基本支出减少4.29万元,住房保障支出类基本支出减少5.78万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出646.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%。主要用于教育管理事务支出0元,普通教育支出632.38元,职业教育支出0元,特殊教育0元,进修及培训0元,教育费附加安排的支出14.25元,其他教育支出0元。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出117.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.70%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康(类)支出44.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息(类)等支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业(类)等支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象(类)等支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的%

19.住房保障(类)支出49.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.灾害防治及应急管理支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.其他(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%公务用车购置费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%公务用车运行维护支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%公务接待费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%,具体是国内接待费支出决算0万元(其中:外事接待费支出决算0万元),国(境)外接待费支出决算0万元其中

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市委机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费,与上年持平,无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因我单位无“三公”经费,与上年持平,无变化

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于保障工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中共昆明市委机关幼儿园2023年机关运行经费支出0万元比上年增加0万元,增长0%,主要原因我单位无机关运行经费,与上年持平,无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,中共昆明市委机关幼儿园资产总额126.04万元,其中,流动资产86.64万元,固定资产39.20万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.2万元(净值),其他资产0万元(净值)具体内容详见附件表)。与上年相比,本年资产总额减少6.95万元,其中固定资产减少8.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市委机关幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136001201111

附件1 2023年度部门决算公开表样(市委幼)20241024104403864




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